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    集团审计部联合相关职能部门对在建工程进行抽查审计

    发布时间 :2021-04-29

      为进一步规范单项工程报表的真实性 ,实事求是地反映项目的经营成果 ,提升项目的管理水平 ,根据集团工作安排 ,结合内部审计管理制度的要求 ,自2021年4月15日开始 ,由审计部联合计财管理部 、经营发展部 、安全生产管理部 、法务合同部及部分分公司审计人员 ,组成联合审查项目组 ,对青岛公司 、华东公司 、胶州公司 、建筑二公司 、建筑九公司 、装饰公司的在建工程 ,采取随机抽查的方式 ,抽取15个项目进行事中审计 。
      联合审查项目组对在建项目的账本 、凭证 、割算报表及附表 、项目预算书 、割算书 、材料费 、人工费 、租赁费台账及收料单 、结算单等原始单据 ,施工合同及其他采购、分包合同 ,人工费相关的报表 、发放记录凭据 ,变更签证资料等逐项进行审查 。在审查过程中 ,审计组对在各抽查项目中发现的问题 ,按照集团相关管理规定 ,提出了限期进行整改的意见和建议 ,相关分公司及项目部安排专人积极配合检查 ,对提出的整改意见和建议也积极地进行了反馈 ,后期进行整改落实 。

      本次联合审查 ,通过对在建工程进行事中审计监督 ,核实项目的限额用量 、合同价格 ,对主要材料进行消耗量分析 ,核实人工费 、设备费 、管理费情况 ,并对割算成本和利润进行审查 ,及早发现问题 ,弥补漏洞 ,不断提升项目管理能力和水平 。同时 ,督促分公司相关职能部门及项目管理人员引起高度重视 ,端正工作态度 ,增强自己的责任意识 ,完善工作中的不足 ,严格执行集团各项管理规定 ,进一步规范单项工程报表的真实性 ,实事求是地反映项目的经营成果 ,提升项目的管理水平 。
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